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专项资金如何做账?

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专项资金如何做账?

去年,我公司以购买固定资产的名义,向上级申请了一项扶持款项,款项已到帐,应该怎么做账?是计入专项应付款。。还是递延收益?我对这一点不是很清楚,请求全部分录,包括计提折旧,结转?我也不知道是用新会计准则,还是旧会计准则做,哎,我很是苦恼。

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好评回答
  • 2010-03-07 21:11:13
    收到资金:
    借:银行存款
    贷:专项应付款
    购置:
    借:固定资产
    贷:银行存款
    次月:
    借:管理费用或制造费用
    贷:累计折旧

    p***

    2010-03-07 21:11:13

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