用友固定资产模块当月未提折旧月末如何结?
用友固定资产模块当月未提折旧月末如何结账
应该是你在生成凭证的时候不小心修改了某些数据 我以前也遇见过这种情况 我的处理方法是 重新计提一遍折旧并重新生成凭证,然后将之前生成的凭证作废并且整理掉,然后对账-结账 可能有些麻烦 不过我只会这种方法了 希望能帮到你 对于已经结账的 你可以在固定资产模块里找到折旧分配表 然后和你生成的凭证核对下 把错误的内容在次月调整
答:我的建议是: 一.若保留固定资产模块,每月打开该模块,在“处理”界面,双击“计提本月折旧”,在出现的提示框中,单击“是”,接着操作下去。即“空提”后,就可以进行...详情>>