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估价入帐怎么做

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估价入帐怎么做

请问一个原材料和库存商品这两种没有收到发票而估价入帐应该怎么做,冲红过后,差额应该计入哪个帐户

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  • 2009-07-07 16:07:37
    仓库收到原材料
    月末
    借:原材料
    借:库存商品
    贷:应付账款-暂估材料款
    下月初收到发票
    先做冲销
    借:原材料(红字)
    借:库存商品(红字)
    贷:应付账款-暂估材料款(红字)
    再按发票数做账
    借:原材料
    借:库存商品
    贷:应付账款-暂估材料款

    1***

    2009-07-07 16:07:37

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