开增值税发票还有其他的费用吗
我现在在商场租了一个柜台卖服装,但是商场结算要用增值税发票,现在商场都是跟公司签合同,因为我没有公司,就用我朋友的公司跟商场签了合同,但是进项税的税金是我自己交,也就是税金是通过我朋友公司打给厂家,厂家给我朋友公司开出进项税发票,然后朋友公司再开出增值税发票给商场,其实就是朋友公司跟服装厂家还有商场的关系.我先将6%的税金通过朋友公司打到服装公司,服装公司给我开出进项税,然后朋友的公司换成等额的增值税发票,把增值税发票再给商场,这样商场才可以给我结算,我想问一下,我还用再给我朋友公司交其他的费用吗(不算管理费跟手续费)?因为我的增值税跟进项税是一样多的,这样我朋友的公司不会有多余的税收吗?比如,我在商场卖了100000,这样我就需要给服装厂家6000的税金,然后厂家给我一张100000的进项税发票,我拿这100000的进项税发票去我朋友公司换成100000的增值税发票,把这个增值税发票交给商场,这样我除了交给服装厂家6000的税金外,还需要给我朋友公司交其他的费用吗?希望内行给我个详细的解答,谢谢全部
我想问一下,我还用再给我朋友公司交其他的费用吗(不算管理费跟手续费)? 其实就是让他开发票,不用再交其他费用了,除非双方另有约定. 因为我的增值税跟进项税是一样多的,这样我朋友的公司不会有多余的税收吗?比如,我在商场卖了100000,这样我就需要给服装厂家6000的税金,然后厂家给我一张100000的进项税发票,我拿这100000的进项税发票去我朋友公司换成100000的增值税发票,把这个增值税发票交给商场,这样我除了交给服装厂家6000的税金外, 按你举例,你买了10万元的货,并不是要交10万元的税,而是按 (1000001。全部
17)*0。17需要交税14529。92元的税。如进项销项发票金额相同你不需要交纳税金。如果进销项相同你朋友单位应该只收取发票的点数,换名话说就是你只需要付买朋友家的发票钱。无需付税金。 我们公司全年的税负率是1%,是不是销项税发票上面的金额越大,我实际缴纳税额也越大啊(进项税发票跟销项税发票的金额是一样多的)? 你说的销项税发票上面的金额越大,实际缴纳税额也越大。
不完全正确的。还要看当期抵扣进项票有关,总之销项大于进项,交纳税就高。税负率掌握在不低于1%(商业)为宜。 税负率=(期销项税-实际抵扣进项)/当期应税销售收入=实际纳税额/实际销售额*100% 。
答:1、开出的增值税发 票设计费可以用与设计费相关的材料和费用做进项税抵扣。 2、进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额。所说购进货物...详情>>
答: 可以开增值税普通发票,也就是不能够抵扣的发票,因为个体户属于小规模纳税人。小规模纳税人的甫绩颠啃郯救奠寻订默征收率是按3%来纳税的。详情>>