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关于企业所得税汇算清缴问题

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关于企业所得税汇算清缴问题

因为业务招待费调增了,所以要补交所得税
1、补交的所得税的分录如何做?
2、我12月份的报表需要改吗?如果不需要的话,那我所补交的所得税在哪个月的报表体现?

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  • 2010-04-09 13:43:51
    1.补交的所得税:
    计提:
    借:以前年度损益调整
    贷:应交税金--所得税
    借:利润分配-未分配利润
    贷:以前年度损益调整
    缴纳后:
    借:应交税金--所得税
    贷:现金(或银行存款)
    2.12月份的报表不需要改。补交的所得税可以跟着这个月一起报税,税务所属期注明是2009年度就行了。

    自***

    2010-04-09 13:43:51

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