但是11月份已经申报了退税,这个问题怎么解决?
请教:出口商品发票是8月31日开的,一直没做账,但是11月份已经申报了退税,这个问题怎么解决??、刚接手,望各位多多帮助,全部
问:如何做账单位上个月开了几张外贸发票,说是好退税的,这块我没接触过,外贸发票上好像没税的,也不是人民币,我该如何做分录,做账?单位要转为人民币吧,到时候退税需要怎么冲吗
答:出口退税涉税帐务处理 不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额) 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 应退税...详情>>
答:出口退税的会计处理:详情>>
答:这样做是完全可以的,没有必要将其作废。 事实上,好多时候,为了确定打印是否正常,通常就是先在其他纸张上打印一下,比对无误后,再去查询中打印发票。这样做是为了避免...详情>>
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