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账务余额问题

一、长期待摊费用摊销的是开办费,每月摊3000元,现有借方余额15元,请问这种情况账务应该怎么处理?
二、固定资产的折旧大部分都已提足,就是净值大部分都小于月折旧额了,这种情况账务应该怎么处理?继续留在账上还是进行相关的账务处理呢?如果处理如何做法?

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好评回答
  • 2011-08-10 16:28:16
      一、长期待摊费用摊销的是开办费,每月摊3000元,现有借方余额15元,请问这种情况账务应该怎么处理? 
    1、开办费每月摊销分录
    借:管理费用--开办费摊销 3000
    贷:长期待摊费用--开办费 3000
    2、开办费也可以一次摊销,会计分录
    借:管理费用--开办费摊销 150000
    贷:长期待摊费用--开办费 150000
    二、固定资产的折旧大部分都已提足,就是净值大部分都小于月折旧额了,这种情况账务应该怎么处理?继续留在账上还是进行相关的账务处理呢?如果处理如何做法?
    1、已经提足折旧的固定资产,停止提折旧。
      如果固定资产还能继续使用,该固定资产的原值、折旧继续挂账,待该项固定资产报废时,再做清理转出账务处理。 (1)报废转出时 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)残值变卖收入 借:银行存款等 贷:固定资产清理 (3)结转清理净损益 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、没有提足折旧的固定资产继续提取折旧,提足后的做法和上面一样。
       2011-08-10 17:05 补充问题 一、长期待摊费用借方余额15元,难道也继续摊销吗?就是余额为0吗? 是的,长期待摊费用要摊销,摊销完为止(余额0)。 二、固定资产已提足做报废清理转出,可以只做报废转出部分,不做残值收入吗?就是直接报废没有任何的营业外收入? 如果有变卖残值收入,就要做帐,没有残值收入,就不要做帐。
       。

    z***

    2011-08-10 16:28:16

其他答案

    2011-08-10 20:18:08
  • 第一点,同意ljf012的回答。
    第二点,补充如下:
    清算处理时,如有收入
    借:银行存款
      贷:固定资产清理
    如收入大于净值
    借:固定资产清理
      贷:营业外收入——处理固定资产净收入
    如收入小于净值
    借:营业外支出——处理固定资产净损失
      贷:固定资产清理

    1***

    2011-08-10 20:18:08

  • 2011-08-10 16:36:30
  • 一、长期待摊费用摊销的是开办费,每月摊3000元,现有借方余额15元,请问这种情况账务应该怎么处理? 
    继续摊销。借管理费用15 贷:长期待摊费用15
    二、固定资产的折旧大部分都已提足,就是净值大部分都小于月折旧额了,这种情况账务应该怎么处理?继续留在账上还是进行相关的账务处理呢?如果处理如何做法?
    不清算处理就挂在账上。
    清算处理时,通过固定资产清理科目
    借:固定资产清理
        累计折旧
       贷:固定资产

    l***

    2011-08-10 16:36:30

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