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固定资产账务处理

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固定资产账务处理

请教一下:公司自建厂房已投入使用,在建工程已全部转入固定资产,并已经提折旧数月。现又收到一张建筑维保金发票15万元,该怎么样进行处理?谢谢,顺祝大家新年快乐!

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  • 2012-01-18 10:52:13
    1、根据发票入账时
    借:其他应付款--维保金 15万
    贷:银行存款 15万
    同时
    借:固定资产--厂房 15万
    贷:其他应付款--维保金 15万
    2、还要做补提固定资产折旧分录。
    

    z***

    2012-01-18 10:52:13

其他答案

    2012-01-17 15:01:22
  • 自建厂房在竣工投入使用,资本化已经完成,全部转入固定资产,并按规定计提折旧是正确的,收到的建筑维保金发票不影响固定资产的计价,只是影响单位的债权和债务。
    会计分录处理如下:
    借:银行存款  15万
       贷:其他应付款——XX单位   15万
    顺祝新年快乐!
    

    明***

    2012-01-17 15:01:22

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