工资分配的会计分录
计提时:借:管理费用 借:制造费用 借:制造费用 贷:应付工资 发放时:借:应付工资 贷:应交税金 贷:其他应付款 贷:现金 我这样做有错误吗?做了多年的会计,现在又人说我这样做不对。我来请教一下。全部
问:工资计提请问我公司是刚成立的, 计提工资: 借:管理费用 贷:应付工资 那么结转:借:主营业务成本 贷:管理费用 这样对吗?
答:1、计提时 借:管理费用 贷:应付工资 2、发放工资时 借:应付工资 贷:现金 3、月末管理费用结转时 借:本年利润 贷:管理费用 4、你做的结转分录不对。管理...详情>>
答:工资的会计分录不要忘记计提社会保险费和代扣代缴个人所得税! 1. 计提工资 借:管理费用4000 借:制造费用3000 借:营业费用5000 贷:应付职工薪酬...详情>>
答:详情>>