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请问各位:你们公司到月底材料已入库,发票未到,怎么处理呀?

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请问各位:你们公司到月底材料已入库,发票未到,怎么处理呀?

按书上的暂估入库吗?有没有更好的方法?特别是现在都用电脑做帐了,你们是怎么处理的?另外你们是怎么保证财务帐的材料与仓库的材料帐相吻合?

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  • 2005-09-07 13:37:40
    我的个人意见:
    1、“到月底材料已入库,发票未到”,因材料可能出售或领用,结转成本的原因,个人建议“暂估入库”处理方式比较好。
    2、在电脑上你会有收料入库的收料单,在编号上可以区分为050101-在库,050102-估价。等到发票收到后,将“估价”收料单转作“在库”单即可。
        如果存在差额款,可以记做“材料成本差异”,在月底按月分摊结转(或每月一次全部结转完成,可选用),计算公式按“书”操作。
        也可以将原估价红冲,在作“在库”单。实际已销售或领用有差额,同上。
    3、仓库的材料账按照收发料单登账,收发料月底汇总交财务处理,这样,可以保证财务账的材料与仓库的材料账帐一致。同时,每季度(或半年,自定)盘点一次,以保证账账相符,账实相符。
    供参考与讨论。

    玉***

    2005-09-07 13:37:40

其他答案

    2005-09-08 15:10:46
  • 询问材料单价,按未税价入库呀!将入库单弄成一式三联,会计联做入库,这样就不会影响材料成本了,支付联付款呀!付款时在支付联下附上发票呀!
    借:原材料——未税
     货:应付账款——未税
    收到发票付款时:
    借:应付账款——未税
    借:应交税金——应交增值税(进项税额)
     货:银行存款

    三***

    2005-09-08 15:10:46

  • 2005-09-07 12:28:10
  • 实际上你的原材料已入库的话,就算发票未到,原材料的价格应该也知道了,因为现在是买方市场,购入原材料不可能价格没谈好就进了吧,就算没有合同也应有个协定吧。这样的话就可以根据实际的进价来入账了,就不用暂估了呀。只要等发票到了再附入凭证内就可以了。

    够***

    2005-09-07 12:28:10

  • 2005-09-07 12:02:21
  • 1.催发票呀
    2.向有关人员调查材料价格
    3.等发票到后处理
    1)做细基本工作
    2)常对帐

    游***

    2005-09-07 12:02:21

  • 2005-09-07 12:00:54
  • 1、材料采用实际成本核算方法下 只有以暂估价(或市场价或前期历史价)入账
    2、财务帐的材料与仓库的材料帐应在期末对帐 材料的收发单据应该3联。1联仓库登记明细账或流水账,1联财务帐务处理 月末互相核对余额 如果财务材料核算是分类别的 那就要核对到明细科目 这样核对就可以保证帐帐相符
    

    陈***

    2005-09-07 12:00:54

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