要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.全部
答:情况一:如果为末月已过账,则到结账节点进行反结账,之后,到凭证查询节点查询到此凭证后反审核即可。 情况二:如果非末月已过账,则需把要修改的凭证后每月已记账都进行...详情>>
答:您好,反过账是在账套主界面按ctrl+F11,会调出反过帐对话框,点击完成即可。详情>>
答:1.反记账 (恢复记账前状态) 2.反结账 3.如果是当月未记账的,直接作废凭证就行了啊。 4.以后不要乱冲 好吗?详情>>