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应如何做会计分录货到?

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应如何做会计分录货到?

货已到,款未付,发票还没到,应如何做会计分录货到,款未付,发票没有收到,会计分录如何做?需要提应交税金吗

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    2017-08-14 10:58:26
  • 1、按照会计制度规定,对上述业务可以在月末办理暂估入库手续,税法规定不得把税金也办理估帐:借:原材料-某材料贷:应付账款-某供应单位2、待下月初,用红字冲掉,待正式发票来了,再办理正式入库:借:原材料-某材料(-)贷:应付账款-某供应单位(-)注:(-)代表红字发票到来,正式入库:借:原材料-某材料借:应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款或应付账款-供应单位特此回答!###货到,款未付,发票没有收到,无法确认价值,但又要销售,叫暂估入库(月末)。分录:借:库存商品贷:应付账款月初用红字做个相同的记录冲销掉,票据到后按实际做。发票来了分录如下借:物资采购贷:应付账款    应交税金-增值税(进项)销售结转成本借:主营业务成本贷:库存商品

    张***

    2017-08-14 10:58:26

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