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有生成凭证的单据不起作用,如果你非要做的完美,进入软件的安装目录找到以下两个文件 AP_CLOSEBILL和AP_DETAIL表中,找到记录后删除。
1个回答
就是有填写错误的单证,要重新填制,冲回 原来的单证
因国家会计从业资格考试有关政策正在协调中,自2017年1月1日起,会计从业资格考试工作暂停,建议去考会计职称。希望重新定好目标,做好计划
2个回答
如果是预付款,在形成真实的债务时,转换成应付款时,会计分录是:借;应付账款 贷:预付账款
我设置好应收客户和应付供应商核算关系后,在期初余额表里录入期初,会出来个客户往来期初的框,里面有凭证号等等,是不是要做张凭证才能录入期初余额?
金蝶再期初数据录入的时候应收账款那里面余额不能直接输入,只能输入贷方或者借方余额那格才能有数字,可是这样的话原本借贷方
前期的期初余额如果不如入的话,帐套便不连续了,报税呀,查账都会成问题,汇算清缴也不好报了。 如果没有科目余额表的话那就查账本,明细账,资产负债表,损益表,科目汇总表,基本数据都可以找到,公司不涉及的科目不用入
3个回答
企业如果不使用销售管理模块,则全部业务单据都必须在应收管理模块中录入。这句话是对的。
作废的记账凭证要在填制凭证——制单——整理凭证,选择作废凭证的月份进行整理,就可以删除作废凭证。 补充回答: 启动应收系统用友软件要先处理应收系统,应收系统制单后,再到财务系统记账。应收系统全部业务处理完后,才能到财务系统进行结帐处理。
那是因为你还没有生产凭证啊
就是在“总帐”中工具拦中的好象是第一个那个,其中有个是期初余额的,你点下,然后输入期初余额,再对下帐
2017年起会计从业资格考试(会计上岗证)已经暂停并取消,不用再关注了,请再多多关注会计职称类考试
你是啥系统,参考下面:一、1、财务会计(1)总账第一:设置。第二:凭证。填制;审核;查询;科目汇总;记账;常用凭证;等。(整理凭证:填制凭证—制单—整理凭证(是否整理凭证号?否!))‘总账-设置-选项-凭证编号方式-手工编号’ ‘总账-凭证-填制凭证-制单-整理凭证’——如此才可以用作废的凭证号。第...
当然要选择核算项目,根据我们的经验,应收应付选择统一“往来单位”核算项目。否则会出现同一个单位,既是供货商(应付)又是销货单位(应收)的时候,既要在“应收”里面设名称,又要在“应付”里面设名称。当然还要根据你们的实际情况选择合适的方法。
应收款的余额在借方说明你有这么多钱可以收,如果应收款余额在贷方说明别人已经多付给你钱了,可以记到预收账款下。应付账款的余额在贷方,说明你还欠别人这么多钱,应付账款的余额在借方说明你已经多付别人钱了,可以记到预付账款下。