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所得税清算调增和调减费用的分录

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所得税清算调增和调减费用的分录

请教大家一个问题:我08年度要调减费用,因为业务招待给只能按照60%进成本,我40%所得税清算的时候要调整吗?是不是 借:以前年度损益调整 贷:管理费用借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整

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好评回答
  • 2009-04-18 15:06:20
    所得税汇算清缴的真实目的是为了据实计算交纳所得税,如果所得税汇算得出了结果,那是以主表为依据核实了税金,该补交的要补,该退税的要退就行了,不需要再去进行调帐。

    1***

    2009-04-18 15:06:20

其他答案

    2019-08-15 12:48:32
  • 所得税汇算清缴的真实目的是为了据实计算交纳所得税,如果所得税汇算得出了结果,那是以主表为依据核实了税金,该补交的要补,该退税的要退就行了 

    会***

    2019-08-15 12:48:32

  • 2009-04-18 14:48:37
  • 所得税汇算清缴时,超标的业务招待费在会计处理上不需要做分录,你只需要把业务招待费实际发生额的40%(不要超过销售收入的千分之五)做为调增额填在报表里就可以了。所得税清算清缴是“调表不调账”,所以不需要调整以前的分录。

    寒***

    2009-04-18 14:48:37

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