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关于原材料估价入账的问题

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关于原材料估价入账的问题

    我想请教大师们,我公司所用的原材料部分发票未到,车间已耗用,到月末只有估价入账,每月陆续冲回,再估价。但到了年末发票也有未到的,估价入账款有余额,年末怎么处理估价入账这个问题?是将余额冲平,还是转入下年发票来了再做处理?税务局人员看我公司账时提出了这个问题,说是虚增成本了。请大师们帮我解决一下这个问题,拜托了!

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    2010-09-24 10:44:22
  • 但到了年末发票也有未到的,还是老办法估价入账(估价入账的数据尽量接近实际数额),转入下年发票来了再做处理。但在下年度1-2月份尽可能把发票要回来,再好在1月就能要回来,一般情况下税务局人员在1-2月份不会到企业查这查那的,

    想***

    2010-09-24 10:44:22

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