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关于税票抵扣问题

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关于税票抵扣问题

我因为刚接触增票不久,想在这里请教大家一个问题:
我们是商贸企业,刚接到一张进项税票,金额为545000,而这个月销售只有400000,请问税怎么交,可不可以不交税呢?

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好评回答
  • 2012-08-22 14:49:09
    应交增值税=销项税额-进项税额
    你单位进项税额大于销项税额,不用交增值税。
    ---------------------------------------------------------
    2012-08-22 15:24 补充问题
    一年内零申报是否不能超过2次?还想问一下税负问题,我们的税负是1%,税负是年底再核算吗?
    1、零申报没有次数规定。
    2、税负是年底核算。

    z***

    2012-08-22 14:49:09

其他答案

    2012-08-22 17:36:30
  • 相关的情况可以关注汇通网相关情况。

    2***

    2012-08-22 17:36:30

  • 2012-08-22 16:33:55
  • 1.进项大于销项,这个月不用交增值税,多余的可转下个月抵扣
    2.零申报如果是实际存在的,不管几次都没关系
    3.税负一般在年底核算,但平时做进项时,也要把握一下税负问题,最好保持在平均税负上下,不要偏太多。

    路***

    2012-08-22 16:33:55

  • 2012-08-22 14:49:16
  • 销售400000,进项税票545000,这个月可以不要交增值税了.而且你企业还留抵了进项金额145000,转下个月抵扣。

    2***

    2012-08-22 14:49:16

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