这个怎么做会计分录
就是我们公司人员要到别的地方去,向我地方领了些备用金,因为我是做出纳的嘛.总共要领50000元,但是我地方实际拿去20000元,另外30000是向成总个人借的.就是说要还他的.我就打了一张借条.就是说公司向他本人借的.另外50000元我是叫他打了条子.就是他领去那50000元的备用金的.但是我弄不清楚怎么样做帐.这三笔数字. 是不是涉及其他应收款,其他应付款什么的请大家帮我做一下分录.谢谢....全部
你是出纳,凭证的账务处理不应该是你来做,分录应该这样做: 借:其他应收款--备用金 50000 贷:现金 20000 贷:其他应付款--成总 30000 还成总借款时: 借:其他应付款--成总 30000 贷:现金 30000 公司人员出差回来时,按照实际发生额进行实报实销计入相关成本或管理费用等科目,并冲减其他应收款--备用金,现金多退少补。全部
我同意肖雨风说的全部
公司人员回来后报销,说领去的5万元备用金还不够,还又自己拿出2000多块呢? 那我又怎么做账呢? 借:管理费用或其他费用 52000 贷:其他应收款--借款人 50000 现金 2000 多的2000元,回来报销时报给他。全部
同意大阳之旅。 出纳不做帐的,最多负责现金日记帐全部
阳光学姐做的对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。全部
你可以打两个借条,1.你向公司打20000元,2.你向成总打30000元。回来以后你要及时报销,然后抽回借条。全部
你是出纳,分录不应该由你来做呀,如果做会计分录应该是这样吧: 借:其他应收款-某某职员 50000.00 货:现金 20000.00 其他应付款-某总 30000.00 呵呵,好多年不做会计了,不知道能不能帮到你。全部
借:现金30000 贷:其他应付款-成总30000 借:其他应收款-张三50000 贷:现金50000全部
答:能将问题说细致些吗?不然不好回答。详情>>
答:如果先扣工资,后交社保,用其他应付款; 如果先交社保,后扣工资,用其他应收款。 但大多都是用其他应付款。详情>>
答:你是交保证金,以后对方还要退给你的,就应该做 借:其他应收款,贷:银行存款,如果是收保证金,以后要退还给对方,形成负债,就要做 借:银行存款 贷:其他应付款详情>>
答:详情>>