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预提材料费的账务处理

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预提材料费的账务处理

经查2001年,本单位预提一笔材料费90万元,后冲减了70万元,余额20万元到今年依然挂在“应付账款”中,现领导希望把这笔账清理了。怎样做账才合理?请大家帮忙,谢谢!
原分录:借:生产成本90万元
          贷:应付账款-材料费90万元

        借:生产成本-700万元
          贷:应付账款-材料费-70万元

提交回答
好评回答
  • 2012-10-15 14:21:20
    会计分录应该是:
    借:应付账款--材料费  20万
    贷:营业外收入 20万

    z***

    2012-10-15 14:21:20

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